Kluczowe Terminy Dla Samozatrudnionych w UK – Przewodnik
po Datach i Obowiązkach
Rozliczanie się
jako samozatrudniony w Wielkiej Brytanii wymaga znajomości nie tylko przepisów
podatkowych, ale także pilnowania ważnych terminów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy
przewodnik po kluczowych datach i obowiązkach dla osób samozatrudnionych,
dzięki któremu unikniesz kar finansowych i będziesz pewny, że wszystko masz pod
kontrolą. Ten artykuł dostarczy ci kompletnej wiedzy, abyś mógł bezstresowo
zarządzać swoimi podatkami i skoncentrować się na rozwijaniu biznesu.
1. 6 kwietnia
– Początek Nowego Roku Podatkowego
Rok podatkowy w
Wielkiej Brytanii rozpoczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia następnego
roku. Dla samozatrudnionych jest to kluczowy moment, aby zacząć przygotowania
do nowego okresu rozliczeniowego. Jeśli dopiero zaczynasz działalność, warto
pamiętać, że to również moment, w którym możesz rozpocząć prowadzenie
dokładnych zapisów księgowych oraz monitorować koszty związane z działalnością.
2. 31 października
– Termin Złożenia Papierowego Zeznania Podatkowego
Jeśli preferujesz
tradycyjną formę składania deklaracji podatkowej, 31 października jest
ostatecznym terminem złożenia papierowego zeznania dla samozatrudnionych. Choć
wiele osób woli składać deklaracje online, warto pamiętać, że papierowe
deklaracje muszą dotrzeć do HMRC przed tą datą, aby uniknąć kar.
3. 31 stycznia
– Termin Złożenia Zeznania Online i Zapłaty Podatku
Dla większości
samozatrudnionych najważniejszym terminem jest 31 stycznia – ostateczny dzień
na:
- Złożenie deklaracji podatkowej online
za poprzedni rok podatkowy. - Uregulowanie pełnej kwoty należnego
podatku. - Zapłatę zaliczek (ang. Payments on
Account) za kolejny rok podatkowy.
Niedotrzymanie
terminu może skutkować natychmiastową karą w wysokości £100, a dodatkowe
opóźnienia mogą prowadzić do wzrostu tej kwoty, dlatego warto upewnić się, że
wszystko jest gotowe na czas.
4. 31 lipca –
Druga Zaliczkowa Płatność na Podatek (Payment on Account)
Jeśli twoje
podatki wyniosły ponad £1,000, prawdopodobnie będziesz musiał dokonać dwóch
zaliczkowych płatności na poczet kolejnego roku podatkowego. Pierwsza płatność
przypada na 31 stycznia, a druga na 31 lipca. Kwoty te są oszacowane na
podstawie twojego ostatniego rozliczenia podatkowego, więc upewnij się, że masz
odpowiednie fundusze odłożone na pokrycie tej płatności.
5. 5
października – Obowiązek Rejestracji Samozatrudnienia
Jeśli dopiero
zaczynasz działalność jako samozatrudniony, masz obowiązek zarejestrowania
swojej działalności w HMRC do 5 października roku następującego po rozpoczęciu
działalności. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do kar finansowych
oraz komplikacji w przyszłych rozliczeniach, więc warto o tym pamiętać.
6. Terminy
Płatności Składek National Insurance (NI)
Jako
samozatrudniony, będziesz zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne, które składają się z dwóch klas:
- Class 2 NIC – dla osób osiągających określony poziom
dochodów (aktualnie £6,725 rocznie). Te składki płaci się zwykle razem z
rozliczeniem podatkowym w ramach systemu Self Assessment. - Class 4 NIC – dla osób z wyższymi dochodami, naliczane
na podstawie rocznego zysku.
Obie te składki
są płatne razem z podatkiem dochodowym, więc najczęściej spotykasz je w
terminie do 31 stycznia.
7. Zapytanie o
Zwrot Podatku (Self Assessment Tax Refund)
Jeśli uważasz, że
nadpłaciłeś podatek, masz prawo do złożenia zapytania o zwrot. HMRC przyjmuje
zapytania o zwrot podatku w dowolnym momencie po złożeniu deklaracji, ale
najlepiej jest to zrobić możliwie szybko, aby uzyskać zwrot w najkrótszym
czasie.
8. 60 dni na
Rozliczenie Zysków z Kapitału (Capital Gains Tax – CGT)
Jeśli sprzedałeś
nieruchomość (nie dotyczy to głównego miejsca zamieszkania) i osiągnąłeś zysk,
masz obowiązek rozliczyć się z tego dochodu i zapłacić należny podatek w ciągu 60
dni od daty zakończenia transakcji. Jest to nowy wymóg, który HMRC
wprowadziło, aby przyspieszyć rozliczenia z tytułu zysków kapitałowych i
dotyczy nieruchomości sprzedanych po 27 października 2021 roku.
Dlaczego
Pamiętanie o Terminach jest Ważne?
Dla
samozatrudnionych trzymanie się terminów jest kluczowe, aby unikać kar i
odsetek. Regularne monitorowanie swoich zobowiązań nie tylko pomaga uniknąć
problemów finansowych, ale również pozwala efektywnie zarządzać budżetem i
oszczędzać czas oraz pieniądze. Przy korzystaniu z profesjonalnej obsługi
księgowej możesz mieć pewność, że wszystkie terminy będą dotrzymane, a ty
będziesz mógł skupić się na rozwoju swojej działalności.
Jeśli chcesz mieć
pewność, że nigdy nie przegapisz ważnych terminów podatkowych, skontaktuj się z
naszym biurem księgowym już dziś! Oferujemy kompleksową obsługę samozatrudnionych,
dbając o to, aby twoje rozliczenia były zawsze aktualne i zgodne z wymogami
HMRC. Pamiętaj – z nami masz pełną kontrolę nad swoimi finansami!